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Endesa ganó 800 millones hasta junio, un 9% menos

MADRID
SERVIMEDIA

Endesa registró un resultado neto de 800 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que supone un descenso del 9% con respecto a los 879 millones obtenidos en idéntico periodo de 2023, y que se explica por la caída de los precios mayoristas de la electricidad y el gas.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en términos ordinarios el resultado neto, el que utiliza para fijar el dividendo, fue de 772 millones, un 12% inferior. La compañía alcanzó unos ingresos de 10.416 millones, un 21% menos que los 13.121 millones de hace un año.

Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se elevó a 2.413 millones, experimentando un descenso del 3%, como consecuencia de la normalización del negocio de generación térmica convencional compensada por el crecimiento en renovables, comercialización y redes.

Según Endesa, estos resultados le permiten reafirmar ante el mercado el cumplimiento de los principales objetivos financieros marcados para el conjunto del ejercicio 2024. Estas metas pasan por lograr un ebitda de entre 4.900 y 5.200 millones, y un resultado ordinario neto de 1.600-1.700 millones.

La inversión en el semestre fue de 924 millones, un 16% inferior siguiendo la orientación de examinar más selectivamente y con criterios de eficiencia dónde comprometer capital de la compañía. El 70% se destinó a redes (44%) y renovables (22%).

La potencia instalada en fuentes renovables en la Península Ibérica se incrementó un 9% desde el cierre del primer semestre de 2023, hasta 10.100 megavatios (MW).

Endesa prevé cerrar en próximas fechas el proceso de venta de una participación minoritaria en la cartera de proyectos solares en operación en España, de 2.000 MW.

En cuanto a la evolución del negocio de comercialización de electricidad y gas, el contexto de mercado sigue marcado por una fuerte competencia. Endesa cerró junio con 6,7 millones de clientes en el mercado libre y su estrategia pasa por centrarse en afianzar la lealtad de aquellos que más valor aporten.

La empresa tiene ya vendida de antemano el 98% de su producción de este año, el 94% de la de 2025 y el 60% de la de 2026, lo que le permite protegerse ante la volatilidad del mercado.

En el negocio del gas, la menor utilización de ciclos combinados y el descenso del consumo generalizado ha reducido un 20% el volumen comercializado, hasta 36 teravatios hora (TWh), un 20% menos que en 2023.

Por último, el endeudamiento de la compañía aumentó hasta los 10.800 millones, mientras que en términos brutos se redujo un 1%, hasta los 13.600 millones. El coste del pasivo se situó en el 3,6% desde el 3,2% de final del pasado año. La ratio de apalancamiento (deuda financiera neta en relación al ebitda de los últimos 12 meses) se mantuvo prácticamente estable: 2,9 veces a final de junio desde las 2,8 veces de cierre de 2023.

(SERVIMEDIA)
24 Jul 2024
JBM/gja