Gas Natural ganó 1.195 millones en 2009, un 13% más, tras la fusión con Unión Fenosa

MADRID
SERVIMEDIA

Gas Natural-Unión Fenosa ganó 1.195 millones de euros en 2009, primer ejercicio en el que el grupo presenta sus resultados de forma conjunta tras la opa que la gasista lanzó sobre la eléctrica en el pasado ejercicio.

Esta cifra representa un incremento del 13,1% en comparación con los datos del año 2008, cuando Gas Natural ganó 1.057 millones de euros. En dicho ejercicio, Unión Fenosa tuvo un beneficio de 1.194 millones.

Según la información remitida por el grupo energético a la CNMV, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 3.937 millones de euros, lo que supone un aumento del 53,5%, que la sociedad atribuye en gran medida a la incorporación de la eléctrica gallega.

En términos proforma (es decir, teniendo en cuenta los resultados agregados de Gas Natural y de Unión Fenosa), el Ebitda alcanzaría 4.816 millones, frente a 4.800 del año anterior. La actividad de distribución de gas y electricidad, en España e internacional, representa un 54,3% del Ebitda de la compañía. La mayor contribución corresponde a la distribución regulada de gas en España, con un 23,5%.

El resultado neto de explotación (Ebit) fue de 2.448 millones (+36,5%).

La cifra de ventas de la sociedad se situó, al término de 2009, en 14.879 millones de euros (+9,9%), mientras que la deuda financiera neta llegó a los 20.916 millones, frente a los 4.913 de 2008, como consecuencia de la absorción de Unión Fenosa.

De este modo, el ratio de endeudamiento se situó en el 63,2%. Con todo, si se descuenta el déficit de tarifa (1.267 millones de euros) y la venta de activos ya formalizados pero que se esperan liquidar en el primer semestre de 2010 (entre ellos activos de distribución de gas en Madrid y de generación de electricidad en México, que suman 1.685 millones de euros), la deuda neta ajustada se situaría en 17.964 millones de euros, lo que representa un ratio de endeudamiento del 59,6%.

El grupo indica que sus resultados operativos se han mantenido en niveles similares a los de 2008 debido al crecimiento de los resultados de las actividades reguladas y los niveles de eficiencia conseguidos en la gestión de la cartera global.

En el ejercicio 2009, la compañía que preside Salvador Gabarró realizó inversiones por un total de 15.696 millones de euros, que incluyeron la inversión financiera realizada en la adquisición de la participación del 80,5% en Unión Fenosa.

Las inversiones materiales fueron de 1.767 millones de euros, un 65,4% más con respecto al año anterior debido a la incorporación de las inversiones de Unión Fenosa, principalmente en generación y distribución de electricidad. Las inversiones financieras alcanzaron un importe de 13.813 millones de euros y correspondieron fundamentalmente a la adquisición del 80,5% de la eléctrica.

El Consejo de Administración de Gas Natural aprobó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas destinar 730 millones de euros a dividendos con cargo al ejercicio 2009, un 10% más que en el ejercicio 2008. Esta cifra supone un “pay out” del 61,1%.

ADQUISICIÓN DE UNIÓN FENOSA

Tras la operación de adquisición de Unión Fenosa, completada en septiembre de 2009, el grupo energético es la primera compañía integrada de gas y electricidad de España y Latinoamérica, con presencia en 23 países. El nuevo grupo cuenta con más de 20 millones de clientes y con una potencia instalada de cerca de 18.000 MW (megavatios).

En cuanto a la financiación de la operación, la empresa redujo el préstamo inicial hasta 7.510 millones de euros a 31 de diciembre de 2009, gracias a la aplicación del importe neto de la ampliación de capital, el nivel de aceptación de la opa inferior al 100% (788 millones de euros) y las cantidades amortizadas por los importes equivalentes a las ventas de activos y las emisiones de bonos de 2009 (4.750 millones de euros).

Además, Gas Natural ha desinvertido o tiene comprometido para desinvertir un total de 3.600 millones de euros en activos, por encima del objetivo mínimo previsto de 3.000 millones de euros, de acuerdo con las condiciones marcadas por las autoridades de Competencia. Adicionalmente, está pendiente la desinversión regulatoria de 2.000 MW de ciclos combinados en España.

En cuanto al capítulo de desinversiones ya materializadas, por cerca de 2.000 millones de euros, se encuentran las ventas de determinadas participaciones financieras (Cepsa, Red Eléctrica, Isagén, Enagás e Indra), la venta de 256.000 puntos de suministro de gas en España y la venta de la participación en la empresa colombiana Empresa de Energía del Pacífico (EPSA).

Las desinversiones comprometidas superan los 1.600 millones de euros y son la venta de 504.000 puntos de suministro de gas en la Comunidad de Madrid y la venta de determinados activos energéticos en México.

Las sinergias inicialmente previstas de 215 millones de euros en costes y de 75 millones de euros en ingresos se han revaluado en 260 millones de euros en costes y 90 millones de euros en ingresos, con la previsión de su consecución a partir del año 2011 reafirmada.

Los ahorros en inversiones recurrentes debido a la operación conjunta entre Gas Natural y Unión Fenosa ascienden a los 200 millones de euros anuales, frente a los 100 millones de euros previstos inicialmente.

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

En el pasado ejercicio, las ventas de gas del grupo se situaron en 402.692 gigavatios/hora (GWh), lo que supone un descenso del 16,4%. En España, con 229.585 GWh, el decremento fue del 15%.

Los puntos de suministro de distribución de gas se elevaron a 11.534, frente a los 11.492 de 2008.

En cuanto a la distribución de electricidad, llegó a los 34.97333 GWh (gigavatios/hora), de los cuales 21.435 GWh fueron distribuidos en España.

El año se cerró con 8.663 puntos de suministro de distribución de electricidad.

(SERVIMEDIA)
16 Feb 2010
CCB/caa